EMPENHO 0000014/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Número do Empenho: 0000014/2023 Data: 16/01/2023
Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA CPF/CNPJ do Favorecido: 00.394.460/0058-87
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AS FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR GERALDO ANTONIO DALCOL, NO PERIODO DE 17/01/2023 A 15/02/2023, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/11/2021 A 30/10/2022, CONFORME PORTARIA N° 007/2023.
Valor do empenho: 1.669,93
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie: Original
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
Subtítulo: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Programa: 0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0000820/2022