Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Unidade Orçamentária: |
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Número do Empenho: |
0000174/2024 |
Data: |
10/09/2024 |
Favorecido: |
FADINI SOLUCOES LTDA
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CPF/CNPJ do Favorecido: |
48.658.655/0001-88 |
Histórico: |
EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (CAPAS P/ NOTEBOOK - FILTRO DE LINHA), CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA. |
Valor do empenho: |
726,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
0000013/2024 |
Dispensa Inexigibilidade: |
113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II |
Processo: |
0000372/2024 |