Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Unidade Orçamentária: |
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Número da Liquidação: |
0000003/2023 |
Data: |
16/01/2023 |
Número do Empenho: |
0000014/2023 |
Favorecido: |
MINISTERIO DA FAZENDA
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CPF/CNPJ do Favorecido: |
00.394.460/0058-87 |
Histórico: |
EMPENHO DA DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AS FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR GERALDO ANTONIO DALCOL, NO PERIODO DE 17/01/2023 A 15/02/2023, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/11/2021 A 30/10/2022, CONFORME PORTARIA N° 007/2023. |
Valor: |
1.669,93 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Subtítulo: |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS |
Programa: |
0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0000820/2022 |