Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Unidade Orçamentária: |
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Número da Liquidação: |
0000074/2024 |
Data: |
14/03/2024 |
Número do Empenho: |
0000065/2024 |
Favorecido: |
PESSOAL - VENCIMENTOS
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CPF/CNPJ do Favorecido: |
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Histórico: |
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS DA SERVIDORA LAIS BECALI, ASSISTENTE LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 16/04/2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
Valor: |
483,33 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO |
Subtítulo: |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE |
Programa: |
0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0000089/2024 |