Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Unidade Orçamentária: |
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Número da Liquidação: |
0000282/2024 |
Data: |
02/10/2024 |
Número do Empenho: |
0000143/2024 |
Favorecido: |
SUPERMERCADO D AVILA LTDA
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CPF/CNPJ do Favorecido: |
06.791.451/0002-51 |
Histórico: |
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CAFÉ E AÇUCAR, CONFORME NECESSIDADE, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE DE FORNECIMENTO. |
Valor: |
327,45 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Programa: |
0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
0000012/2024 |
Dispensa Inexigibilidade: |
113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II |
Processo: |
0000127/2024 |