PAGAMENTO 0000074/2016

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Número do Pagamento: 0000074/2016 Data: 08/04/2016
Número da Liquidação: 0000062/2016 Número do Empenho: 0000052/2016
Favorecido: COMERCIAL NAIRA LTDA-ME/MEE CPF/CNPJ do Favorecido: 28.473.916/0001-88
Histórico: EMPENHO AQUISICAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOC. ANEXO N/FISCAL 1181.
Valor: 276,95
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000081/2016