PAGAMENTO 0000277/2016

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Número do Pagamento: 0000277/2016 Data: 28/10/2016
Número da Liquidação: 0000214/2016 Número do Empenho: 0000158/2016
Favorecido: ENOC JOAQUIM DA SILVA CPF/CNPJ do Favorecido: ***.752.637-**
Histórico: EMPENHO 01(UMA) DIARIA CONF. ART.2º E 3º, § 2º C/C ART.4º DA RESOLUÇÃO 157/2014, AO SERVIDOR ENOC JOAQUIM DA SILVA, CONF. RELATORIO ANEXO.
Valor: 300,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0000263/2016