PAGAMENTO 0000005/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Número do Pagamento: 0000005/2023 Data: 17/01/2023
Número da Liquidação: 0000005/2023 Número do Empenho: 0000016/2023
Favorecido: PESSOAL - VENCIMENTOS CPF/CNPJ do Favorecido:
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA JAUDETE DE LIMA MALTA, NO PERIODO DE 17/01/2023 A 15/02/2023, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/11/2021 A 30/10/2022, CONFORME PORTARIA N° 008/2023.
Valor: 300,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Subtítulo: 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Programa: 0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0000821/2023