PAGAMENTO 0000012/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Número do Pagamento: 0000012/2023 Data: 19/01/2023
Número da Liquidação: 0000009/2023 Número do Empenho: 0000020/2023
Favorecido: PESSOAL - VENCIMENTOS CPF/CNPJ do Favorecido:
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR MARCOS COVRE BERGAMASCHI, NO PERIODO DE 23/01/2023 A 21/02/2023, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16/08/2021 A 16/08/2022, CONFORME PORTARIA N° 006/2023.
Valor: 4.995,59
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Programa: 0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0000006/2023