PAGAMENTO 0000087/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Número do Pagamento: 0000087/2024 Data: 15/03/2024
Número da Liquidação: 0000074/2024 Número do Empenho: 0000065/2024
Favorecido: PESSOAL - VENCIMENTOS CPF/CNPJ do Favorecido:
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS DA SERVIDORA LAIS BECALI, ASSISTENTE LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 16/04/2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.
Valor: 483,33
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Subtítulo: 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Programa: 0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0000089/2024