Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Unidade Orçamentária: |
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Número do Pagamento: |
0000071/2024 |
Data: |
01/03/2024 |
Número da Liquidação: |
0000058/2024 |
Número do Empenho: |
0000011/2024 |
Favorecido: |
AZ TURISMO E VIAGENS LTDA
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CPF/CNPJ do Favorecido: |
39.327.556/0001-22 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA/DF, NOS DIAS 04/03/2024 E 08/03/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 017/2023. |
Valor: |
3.280,12 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Subtítulo: |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Programa: |
0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000003/2023 |
Processo: |
0000681/2023 |