Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Unidade Orçamentária: |
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Número do Empenho: |
0000011/2024 |
Data do Empenho: |
02/01/2024 |
Número da Liquidação: |
0000058/2024 |
Data da Liquidação: |
29/02/2024 |
Número do Pagamento: |
0000071/2024 |
Data do Pagamento: |
01/03/2024 |
Elemento de Despesa: |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Favorecido: |
AZ TURISMO E VIAGENS LTDA |
CPF/CNPJ do Favorecido: |
39.327.556/0001-22 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA/DF, NOS DIAS 04/03/2024 E 08/03/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 017/2023. |
Valor: |
3.280,12 |