Diárias e Passagens

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
Tipo de Pagamento: Orçamentário
Número do Empenho: 0000011/2024 Data do Empenho: 02/01/2024
Número da Liquidação: 0000297/2024 Data da Liquidação: 18/10/2024
Número do Pagamento: 0000397/2024 Data do Pagamento: 18/10/2024
Elemento de Despesa: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Favorecido: AZ TURISMO E VIAGENS LTDA
CPF/CNPJ do Favorecido: 39.327.556/0001-22
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA/DF, NOS DIAS 30/10/2024 E 01/11/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 017/2023.
Valor: 3.313,30