Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Unidade Orçamentária: |
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Número do Empenho: |
0000062/2024 |
Data do Empenho: |
06/03/2024 |
Número da Liquidação: |
0000070/2024 |
Data da Liquidação: |
06/03/2024 |
Número do Pagamento: |
0000083/2024 |
Data do Pagamento: |
06/03/2024 |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Favorecido: |
FRANDYONE BASTOS PEREIRA |
CPF/CNPJ do Favorecido: |
***.434.71*-** |
Histórico: |
PAGAMENTO DA DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, SENDO 01 (UMA) REDUZIDA A 50%, DO SERVIDOR MOTORISTA FRANDYONE BASTOS PEREIRA REFERENTE A VIAGENS, DENTRO DO ESTADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
Valor: |
525,00 |