Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Unidade Orçamentária: |
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Número do Empenho: |
0000084/2024 |
Data do Empenho: |
12/04/2024 |
Número da Liquidação: |
0000106/2024 |
Data da Liquidação: |
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Número do Pagamento: |
0000133/2024 |
Data do Pagamento: |
16/04/2024 |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Favorecido: |
CARLOS ROBERTO AGNER |
CPF/CNPJ do Favorecido: |
***.811.20*-** |
Histórico: |
PAGAMENTO DA DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS DO VEREADOR CARLOS ROBERTO AGNER, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA - GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 22/04 A 26/04 DE 2024. |
Valor: |
2.250,00 |